审计实务

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第一单元 销售与收款循环

  • 账户法与循环法
  • 销售与收款循环概述
  • 销售与收款循环的内部控制
  • 销售与收款循环的控制测试
  • 销售交易的实质性分析程序
  • 销售交易的细节测试
  • 营业收入的实质性程序
  • 应收账款的实质性程序
  • 应收账款的函证

第二单元 采购与付款循环

  • 采购与付款循环概述
  • 采购与付款循环的内部控制及控制测试
  • 应付账款的审计目标及实质性程序
  • 固定资产的审计目标及实质性程序

第四单元 生产与存货循环

  • 生产与存货循环概述
  • 生产与存货循环的内部控制及控制测试
  • 存货审计的特殊性及审计目标与程序
  • 存货成本审计
  • 存货监盘1
  • 存货监盘2
  • 存货监盘3

第五单元 货币资金的审计

  • 货币资金审计概述
  • 货币资金的内部控制
  • 库存现金与其他货币资金的审计
  • 银行存款的审计

第七单元 特殊项目的审计

  • 期初余额的审计
  • 期后事项的概念
  • 期后事项的审计
  • 会计估计的审计1
  • 会计估计的审计2
  • 关联方及其交易的审计1
  • 关联方及其交易的审计2
  • 持续经营假设的审计1
  • 持续经营假设的审计2
  • 错误与舞弊的审计1
  • 错误与舞弊的审计2
  • 违反法规行为的审计

第八单元 终结审计

  • 终结审计工作概述
  • 复核审计工作
  • 管理层声明书和律师声明书
  • 与治理层的沟通1
  • 与治理层的沟通2
  • 与治理层的沟通3-沟通的事项

第九单元 财务报表审阅和其他鉴证业务

  • 财务报表审阅
  • 预测性财务信息审核
  • 内部控制审计1
  • 内部控制审计2
  • 内部控制审计3

第十单元 相关服务

  • 对财务信息执行商定程序
  • 代编财务信息

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